为推动内控体系的建设及实施,更好防范经济活动风险,不断提高学校依法治校水平,由审计处、计财处牵头,联合四川志立诚财税咨询有限公司,组织学校党政办公室、国有资产管理处、基本建设处等部门密切配合,顺利完成了学校2024年内部控制评价及风险评估工作。 
此次评价从单位层面、预决算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、建设项目管理等方面出发,针对学校内部控制制度和业务流程情况进行摸底,对重要经济活动支出进行检查,以及对学校内部控制制度体系建立和执行的有效性进行全面的调查和评估,掌握了学校内部控制的现状和存在的问题,为学校优化管理流程、完善制度建设提供了重要参考,也为学校防范风险、保障资金安全提供了有力保障。 图/文 审计处 |